发布时间: 2018-02-23 15:00
石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
石嘴山市惠农区社会经济调查队成立于2012年4月(宁编发〔2010〕66号、宁统字〔2012〕45号),是自治区统计局派驻地方的统计调查机构,行政管理受自治区统计局领导,统计调查业务工作受宁夏调查总队领导,党建及精神文明建设实行属地管理,核定编制共8名。依法独立行使统计调查、统计监督、统计报告的职权,独立向宁夏统计局、国家统计局宁夏调查总队上报调查结果,并对上报的调查数据、资料的真实性负责;承担地方政府委托的各项统计调查任务,紧紧围绕改善民生、经济社会发展预期目标和约束性指标,加强预警研判,积极向惠农区委、政府及时提供调查数据资料,提供调查分析,努力建设服务型统计,为地方经济发展服务。
目前,根据宁夏统计局、宁夏调查总队安排,我队组织实施惠农区城乡住户一体化、生态移民统计监测、库区移民统计监测、农作物播种面积、粮食产量、农户固定资产投资以及主要畜禽监测、农民工监测调查;根据市委、市政府和区委、政府安排,对惠农区5个乡(镇)的农民人均可支配收入进行监测调查。为国家统计局和自治区统计局上报、为惠农区委政府和社会公众发布的主要调查数据有:惠农区全体居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农民人均可支配收入、移民人均可支配收入、分乡镇农民收入、农作物播种面积、粮食产量、畜牧业发展状况等。
二、部门预算单位构成
纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,执行行政单位会计制度。
石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 150.04 | 一、本年支出 | 150.04 | 150.04 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 150.04 | (一)一般公共服务支出 | 121.81 | 121.81 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 12.63 | 12.63 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 6.31 | 6.31 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 9.29 | 9.29 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
| 支出总计 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
2010501 | 行政运行 | 84.81 | 84.81 | 84.81 | 84.81 |
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2010505 | 专项统计业务 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
合计 |
| 122.29 | 150.04 | 113.04 | 37.00 | 41.75 | 34.14 | |
2010501 | 行政运行 | 84.79 | 84.81 | 84.81 |
| 0.02 | 0.02 | |
2010505 | 专项统计业务 | 14.00 | 37.00 |
| 37.00 | 23 | 164.29 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.15 | 9.02 | 9.02 |
| 0.87 | 10.67 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 3.61 | 3.61 |
| 3.61 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.35 | 3.61 | 3.61 |
| 0.26 | 7.76 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.70 | 2.70 |
| 0.28 | 11.57 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.32 | 5.84 | 5.84 |
| 0.52 | 9.77 | |
2210203 | 购房补贴 | 4.26 | 3.45 | 3.45 |
| -0.81 | -19.01 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 113.04 | 94.39 | 18.65 | |
301 | 一、工资福利支出 | 94.39 | 94.39 |
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30101 | 基本工资 | 24.12 | 24.12 |
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30102 | 津贴补贴 | 25.99 | 25.99 |
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30103 | 奖金 | 14.81 | 14.81 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.02 | 9.02 |
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30109 | 职业年金缴费 | 3.61 | 3.61 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.61 | 3.61 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.7 | 2.7 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 |
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30113 | 住房公积金 | 5.84 | 5.84 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 4.15 | 4.15 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 18.65 |
| 18.65 |
30201 | 办公费 | 1.50 |
| 1.50 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 | 0.40 |
| 0.40 |
30208 | 取暖费 | 0.68 |
| 0.68 |
30209 | 物业管理费 | 1.97 |
| 1.97 |
30211 | 差旅费 | 2.64 |
| 2.64 |
30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 2.52 |
| 2.52 |
30216 | 培训费 | 1.08 |
| 1.08 |
30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 0.52 |
| 0.52 |
30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 | 6.34 |
| 6.34 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.5 |
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| 0.5 | 0.18 |
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| 0.18 |
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备注:2018年无“三公”经费预算
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
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备注:2018年无政府性基金预算
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 150.04 | 一、本年支出 | 150.04 | 150.04 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 150.04 | (一)一般公共服务支出 | 121.81 | 121.81 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
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(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
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(五)其他收入 |
| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 12.63 | 12.63 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 6.31 | 6.31 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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|
| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 9.29 | 9.29 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 150.04 | 支出总计 150.04 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2010501 | 行政运行 | 84.81 |
| 84.81 | 84.81 |
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2010505 | 专项统计业务 | 37 |
| 37 | 37 |
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2210203 | 购房补贴 | 3.45 |
| 3.45 | 3.45 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.84 |
| 5.84 | 5.84 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.61 |
| 3.61 | 3.61 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.61 |
| 3.61 | 3.61 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.02 |
| 9.02 | 9.02 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 2.7 |
| 2.7 | 2.7 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 |
| 150.04 | 113.04 | 37.00 |
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2010501 | 行政运行 | 84.81 | 84.81 |
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2010505 | 专项统计业务 | 37.00 |
| 37.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.02 | 9.02 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.61 | 3.61 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.61 | 3.61 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 2.70 | 2.70 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.84 | 5.84 |
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2210203 | 购房补贴 | 3.45 | 3.45 |
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石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年财政拨款收支总预算150.04万元。收入预算包括:一般公共预算拨款150.04万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出121.81万元、社会保障和就业支出12.63万元、医疗卫生与计划生育支出6.31万元、住房保障支出9.29万元。
二、关于石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年一般公共预算拨款基本支出113.04万元,比2017年执行数据增加4.75万元,增长4.4%。其中:
人员经费94.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费18.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年一般公共预算拨款项目支出37万元,其中:专项统计业务(项)2018年预算37万元,比2017年执行数据增加23万元,增长164.3%。主要用于调查补贴的发放。
三、关于石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年“三公”经费财政拨款无预算数。
四、关于石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市惠农区社会经济调查队无政府性基金预算拨款。
五、关于石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年收支预算情况的总体说明
石嘴山市惠农区社会经济调查队2018年收入总预算150.04万元,支出总预算150.04万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入150.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出113.04万元,占75.3%;项目支出37万元,占24.7%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,石嘴山市惠农区社会经济调查队机关运行经费财政拨款预算18.65万元,比2017年预算增加6.32万元,增长51.26%。
(二)政府采购情况
2018年,石嘴山市惠农区社会经济调查队无政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,石嘴山市惠农区社会经济调查队占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值5.16万元;其他资产价值17.08万元。
(四)预算绩效情况
石嘴山市惠农区社会经济调查队高度重视预算绩效编制与评价工作,围绕城乡住户、农民工、农户固定资产投资与建房、农产量、畜牧业、生态移民等社会经济抽样调查工作,搜集、汇总、整理调查数据等已建立的各项统计调查数据,进行了绩效评价。2018年宁夏回族自治区社会经济调查队重点项目绩效评价将继续按照财政厅要求实行预算绩效评价,根据绩效评价的方法进行跟踪问效。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
2018年部门预算——名词解释
(一)财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。
(五)医疗保障支出:指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。
附表:
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
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